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2021年度娄底市第一人民医院单位部门决算目录

 

第一部分娄底市第一人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市第一人民医院概况

一、部门职责:我院是在市委市政府和市卫生计生委的领导下,是一所集医疗、保健、教学、科研于一体的地市级国家三级综合性医院。医院秉承“以病人为中心”的服务宗旨,以“倚上联下、强内拓外、扬长扶弱、综合提升”为发展理念,为人民群众健康保驾护航。

二、机构设置:我院是娄底市人民政府主办、娄底市卫生计生委主管的副处级差额拨款事业单位,本单位无二级机构,设院长、党委书记等党政领导7名,内设53个科室,其中行政后勤机构15个:党政办、财务科、人事科、安保科、医务科、医保科等;临床业务和医技科室38个:消化内科、儿科、神经内科、呼吸肿瘤科、心血管内科、骨科、神经外科、普外科、化验室、B超室、胃肠镜室、心电图室等。我院只包含本级预算,现在职职工840余人,编制床位1200张,占地面积约4万余平方米,业务收入规模在3.3亿元以上。

三、2021年度部门决算情况说明

我院2021年部门决算汇总单位只包含本级决算,无二级机构决算。

 

第二部分

 

部门决算表

 

收入支出决算总表

 

部门:娄底市第一人民医院

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

25,195,809.31

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

276,453,071.09

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

31,118,180.05

八、社会保障和就业支出

39

24,836,874.61

 

9

 

九、卫生健康支出

40

324,033,657.41

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

332,767,060.45

本年支出合计

58

348,870,532.02

使用非财政拨款结余

28

1,846,596.96

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

14,256,874.61

年末结转和结余

60

0.00

 

30

 

 

61

 

总计

31

348,870,532.02

总计

62

348,870,532.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

                       

部门:娄底市第一人民医院

 

 

 

 

                金额单位:元

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

332,767,060.45

25,195,809.31

0.00

276,453,071.09

0.00

0.00

31,118,180.05

208

社会保障和就业支出

10,580,000.00

10,580,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

10,580,000.00

10,580,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

10,580,000.00

10,580,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

322,187,060.45

14,615,809.31

0.00

276,453,071.09

0.00

0.00

31,118,180.05

21002

公立医院

318,120,060.45

10,548,809.31

0.00

276,453,071.09

0.00

0.00

31,118,180.05

2100201

  综合医院

318,120,060.45

10,548,809.31

0.00

276,453,071.09

0.00

0.00

31,118,180.05

21004

公共卫生

4,067,000.00

4,067,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

4,067,000.00

4,067,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

部门:娄底市第一人民医院

 

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

348,870,532.02

319,966,657.41

28,903,874.61

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

24,836,874.61

0.00

24,836,874.61

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

24,836,874.61

0.00

24,836,874.61

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

24,836,874.61

0.00

24,836,874.61

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

324,033,657.41

319,966,657.41

4,067,000.00

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

319,966,657.41

319,966,657.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2100201

  综合医院

319,966,657.41

319,966,657.41

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

4,067,000.00

0.00

4,067,000.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

4,067,000.00

0.00

4,067,000.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:娄底市第一人民医院

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

25,195,809.31

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

24,836,874.61

24,836,874.61

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

14,615,809.31

14,615,809.31

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

25,195,809.31

本年支出合计

59

39,452,683.92

39,452,683.92

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

14,256,874.61

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

14,256,874.61

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

39,452,683.92

总计

64

39,452,683.92

39,452,683.92

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表 

财决批复05表

 

部门:娄底市第一人民医院

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

14,256,874.61

0.00

14,256,874.61

25,195,809.31

10,548,809.31

14,647,000.00

39,452,683.92

10,548,809.31

28,903,874.61

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

14,256,874.61

0.00

14,256,874.61

10,580,000.00

0.00

10,580,000.00

24,836,874.61

0.00

24,836,874.61

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

14,256,874.61

0.00

14,256,874.61

10,580,000.00

0.00

10,580,000.00

24,836,874.61

0.00

24,836,874.61

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089999

  其他社会保障和就业支出

14,256,874.61

0.00

14,256,874.61

10,580,000.00

0.00

10,580,000.00

24,836,874.61

0.00

24,836,874.61

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

14,615,809.31

10,548,809.31

4,067,000.00

14,615,809.31

10,548,809.31

4,067,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21002

公立医院

0.00

0.00

0.00

10,548,809.31

10,548,809.31

0.00

10,548,809.31

10,548,809.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100201

  综合医院

0.00

0.00

0.00

10,548,809.31

10,548,809.31

0.00

10,548,809.31

10,548,809.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21004

公共卫生

0.00

0.00

0.00

4,067,000.00

0.00

4,067,000.00

4,067,000.00

0.00

4,067,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100499

  其他公共卫生支出

0.00

0.00

0.00

4,067,000.00

0.00

4,067,000.00

4,067,000.00

0.00

4,067,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

 

    2.本表批复到项级科目。

 

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

部门:娄底市第一人民医院

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

10,548,809.31

302

商品和服务支出

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

10,548,809.31

30201

  办公费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

10,548,809.31

公用经费合计

0.00

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

部门: 娄底市第一人民医院                                                                               金额单位:元                                                                               

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 无

 

 

 

 

 

 无

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部门:娄底市第一人民医院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

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基本支出

项目支出

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项目支出结转和结余

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国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

部门:娄底市第一人民医院

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

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第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年总收入33276.71万元,2020年总收入31964.18万元,同比增加1312.53万元,增长4.11%,主要原因是医疗收入增加2590.02万元,财政拨款收入减少1483.48万元,捐赠收入减少221.82万元,上级补助收入减少44.16万元,其他收入增加471.97万元;其中2021年财政拨款收入2519.58万元,上年4003.06万元,减少1483.48万元。 2021年总支出35014.30万元,上年总支出30353.83万元,同比增加4660.47万元,增长15.35%,主要原因人员经费增加1204.47万元,折旧费增加593.89万元,其他服务支出增加2818.60万元,风险基金增加43.51万元。

二、收入决算情况说明

2021年总收入33276.71万元,其中财政拨款收入2519.58万元,医疗收入27645.31万元,上级补助收入36.30万元,非同级财政拨款收入270.9万元,捐赠收入27.92万元,其他收入2776.7万元。总收入同比增加1312.53万元,其中财政拨款收入比上年减少1483.48万元,用于医院疫情防控和改扩建工程项目支出减少;医疗收入增加2590.02万元,主要原因门诊收入增长幅度较大;捐赠收入减少221.82万元,主要原因是上级单位、民间及社会组织等捐赠防疫物资减少;上级补助收入减少44.16万元;其他收入增加471.97万元,主要是体检及其他项目收入增加。

三、支出决算情况说明

2021年总支出35014.30万元,其中人员经费支出12114.72万元,占总支出34.60%;折旧费1943.82万元,占总支出5.55%;其他商品及服务支出20849.84万元,占总支出59.55%,计提风险基金105.92万元,占总支出0.30%。总支出比上年增加4660.47万元,其中人员经费增加1204.47万元,主要是因为新增科室及人员需求增加、新绩效改革方案的执行;折旧费增加593.89万元,主要是应审计要求,需对固定资产-外科综合楼及其附属设施补提21个月折旧;风险基金增加43.51万元,其他支出增加 2818.60万元,主要是药品消耗、卫生材料费、宣传费、医院大型修缮支出等的增加。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款总收入2519.58万元,与上年相比,减少1483.48万元,减少37.06%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入,财政拨款收入减少的原因主要是用于医院疫情防控和改扩建工程项目支出减少;财政拨款总支出3945.27万元,与上年相比,增加1367.90万元,增长53.07%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款支出增加原因主要是期初有结转结余资金用于增补公立医院改革经费和改扩建工程一期项目建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款总支出3945.27万元,占本年支出合计的11.31%,其中基本支出为工资福利支出-基本工资,合计1054.88万元,项目支出为其他社会保障和就业支出,合计2890.39万元;与2020年相比,财政拨款支出增加1367.90万元,增长53.07%,主要原因是期初有结转结余资金用于增补公立医院改革经费、疫情防控支出、改扩建工程一期项目建设。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3945.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3945.27万元,其中基本支出1054.88万元,占26.74%,用于医院职工人员经费支出;项目支出2890.39万元,占73.26%,用于全科医生培训支出、疫情防控支出、改扩建工程一期项目建设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1054.88万元,其中:人员经费1054.88万元,主要包括基本工资;全部用于职工人员经费支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费支出情况:2021年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出为0.00元,与上年数持平,无增减。其中“因公出国(境)费”经费为0.00元年数持平,无增减;2021年没有购置和处置车辆,年末车辆保有量6台,“公务用车购置费及运行维护费”经费支出为0.00元,与上年数持平,无增减;“公务接待费”经费支出为0.00元,与上年数持平,无增减。

(二)机关运行经费财政拨款支出决算总体情况说明

      机关运行经费支出情况:2021年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出为0.00元,与上年数相等,无增减。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出为0.00元,与上年数持平,无增减。

九、关于2021年度预算绩效情况说明

本单位因是公益性事业单位,属于差额拨款,预算目标是以公益性质为主,以本单位自主收支作为运行经费。

十、其他重要事项情况说明

(一)一般性支出情况

(1)“三公”经费支出情况: 2021年无三公经费支出财政拨款。2021无年新购置车辆,年末车辆保有量6台。

(2)会议费支出情况:2021年会议费0万元,较2020年51.95万元减少51.95万元,因医院2021年未召开的各类学术会议。

(3)人员经费支出情况:2021年人员经费支出12114.72万元较2020年10910.25万元增加1204.47万元,主要是因为新开设科室,人员需求增加、新绩效改革方案的执行。

(二)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,固定资产总额29789.43万元,其中房屋17952.13万元,专用设备8769.41万元,公务用车6台,其他固定资产3067.89万元。单价价值50万元以上通用设备4台(血透室净化空调132.38万元、2台直燃吸收式溴化锂冷温水机211.27万元、远大一体化直燃机458.47万元),单价100万元以上专用设备10台(超声诊断仪器113.76万元、全身彩色超声仪116.20万元、净化手术间设备131.1万元、彩色多普勒仪232万元、电子肠胃镜240万元、双板全跟踪数字放射成像系统248万元、螺旋CT356.38万元、全数字化彩色多普勒超声诊断仪255万元、移动式G型臂X线成像系统185万元、良性阵发性位置性眩晕诊疗系统127.75万元)。

(三)政府采购支出情况

    2021年一般公共预算财政拨款无政府采购支出,较上年无变化,无增减。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

(六)应收在院病人医疗款:本科目核算医院因提供医疗服务而应向住院病人收取的医疗款,医院应当按照住院病人对应收在院病人医疗款进行明细核算。

(七)事业收入:核算医院开展医疗服务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。


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